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审计结果公告2025年第1号

发布时间:2025-01-14 16:23:08   索引号:   文号:   来源:曲靖市审计局   

中共曲靖市纪律检查委员会 曲靖市监察委员会2022年5月至2023年8月预算执行

及其他财政收支情况审计结果公告

2025年第1号

(二O二五年一月十四日公告)

 

 

目    录

1.中共曲靖市纪律检查委员会 曲靖市监察委员会2022年5月至2023年8月预算执行及其他财政收支情况审计结果公告

 

中共曲靖市纪律检查委员会 曲靖市监察委员会2022年5月至2023年8月预算执行

及其他财政收支情况审计结果公告

 

根据《中华人民共和国审计法》的规定,曲靖市审计局于2023年10月对中共曲靖市纪律检查委员会、曲靖市监察委员会(以下简称市纪委监委)2022年5月至2023年8月预算执行及其他财政收支情况进行了审计,并对有关情况进行了必要的延伸和追溯。

一、基本情况

市纪委监委属于市级财政一级预算单位,内设23个职能部门和29个派驻(出)机构,下设3个正科级管理事业单位。市财政局下达市纪委监委2022年度预算总额为13615.95万元,其中:年初批复预算14589.89万元,调减预算973.94万元。决算报表反映,2022年部门总收入13616.89万元,总支出13616.89万元;年初年末无结转和结余。市财政局批复市纪委监委2023年度预算总额为15960.92万元,1至8月总收入7392.64万元,总支出7391.57万元,收支相抵结余1.07万元。

审计结果表明,市纪委监委的财务资料基本真实地反映了单位2022年5月至2023年8月预算执行和其他财政收支情况,财政财务收支基本符合预算法和政府会计制度的规定。本次审计也发现,市纪委监委存在部分预算编制不准确、物业管理服务项目未委托集中采购机构进行采购、应计未计固定资产等问题。

二、审计发现的主要问题

(一)2022年部分预算编制不准确。

(二)机关办公区物业管理服务项目未委托集中采购机构进行采购,购买费用未实行定额管理。

(三)应计未计固定资产16.14万元。

(四)应计未计无形资产2.96万元。

三、审计处理情况及建议

对上述问题,曲靖市审计局已按照国家法律、法规的规定依法出具了审计报告。针对2022年部分预算编制不准确的问题,市纪委监委今后应规范编制年初预算;针对机关办公区物业管理服务项目未委托集中采购机构进行采购,购买费用未实行定额管理的问题,市纪委监委应对各物业服务项目进行分类管理,严格执行政府采购法,对不涉及国家安全和秘密的机关办公区物业管理服务采购项目,按规定委托曲靖市公共资源交易中心进行采购,对后勤服务事项清单内的各类费用实行定额管理;针对应计未计固定资产16.14万元、应计未计无形资产2.96万元的问题,审计指出该问题后,市纪委监委已在资产管理系统中补录固定资产16.14万元、无形资产2.96万元,并进行相应账务处理。

针对审计发现的问题,曲靖市审计局建议:一是进一步增强财政预算意识,严格预算管理;二是规范物业服务项目管理;三是加强国有资产管理。

四、审计查出问题的整改情况

对审计发现的问题,市纪委监委已认真组织整改。根据市纪委监委提供的整改资料,截至2024年4月16日,审计发现的4个问题3个已整改完成,1个正在整改中,整改情况如下:针对2022年部分预算编制不准确的问题,已按规定编制2023年、2024年初预算,完成整改;针对办公区物业管理服务项目未委托集中采购机构进行采购、购买费用未实行定额管理的问题,将在合同期满后按规定进行采购,对后勤服务事项清单内的各类费用实行定额管理,正在整改中;针对应计未计固定资产、无形资产的问题,市纪委监委已在资产管理系统中进行了补录,并进行相应账务处理,完成整改。