共青团曲靖市委2024年度部门预算

发布时间:2024-02-06 11:26:00   索引号:    文号:    来源: 姚文燕   

 

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中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团曲靖市委员会2024部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

国共产主义青年团曲靖市委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。中国共产主义青年团曲靖市委员会由中共曲靖市委领导。

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委有关要求,行使中共曲靖市委赋予的领导全市共青团、市青年联合会和少先队工作职权,对全市青年社会组织进行指导管理。

2.教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全市青少年对外交流和合作。

3.组织动员广大青年积极投身到全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设中,充分发挥青年的生力军和突击队作用。

4.深入研究全市青少年思想动态和青年工作生活状况,研究全市青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题,提出对策建议,协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

5.坚持党建带团建,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。

6.加强全市团干部队伍建设,落实从严治团,强化团员和团干部教育管理,严格团干部考核监督。

7.完成共青团云南省委和市委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、青年发展部、学校和少年部。

部门为曲靖市一级预算单位,所属单位0个。

)重点工作概述

2024年,我们将认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,抓好共青团和少先队工作。一是进一步强化青少年思想引领。以团员和青年主题教育为契机,持续深化线上线下学习和主题团(队)日活动,引导青少年听党话、跟党走。二是进一步强化服务中心大局。紧紧围绕市委、市政府中心工作,组织动员团员青年在推动服务曲靖四个定位建设取得新成效上充分发挥生力军突击队排头兵作用。三是进一步强化联系服务青少年。持续抓实惠及更多青少年的民生实事,防范化解青少年群体中的重大风险隐患,努力在党建引领基层治理实践中发挥群团的作用。四是进一步强化深化全面从严治。始终坚持党建带团建队建,抓实团组织、团干部和团员先进性建设,带领团员青年争做四有好青年,履行全团带队职责抓好少先队工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制12人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入528.34万元,其中:一般公共预算收入448.34万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入20.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入60.00万元。

与上年对比减少11.32万元,下降2.10%减少的主要原因2024年减少基层团组织规范化建设工作经费

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入448.34万元,其中:本年收入448.34万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款448.34万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少11.32万元,下降2.46%减少的主要原因2024年减少基层团组织规范化建设工作经费

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出528.34万元。财政拨款安排支出448.34万元,其中基本支出155.91万元,与上年对比增加24.13万元,增长18.31%增加的主要原因是人员增加,工资和五险一金增加项目支出292.43万元,与上年对比减少35.45万元,下降10.81%减少的主要原因是2024年减少基层团组织规范化建设工作经费

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出群众团体事务行政运行118.99万元,主要用于机关人员工资、津贴补贴以及维持机关正常运行的日常公用经费支出;

2012902一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务支出227.00万元,主要用于青少年活动经费、西部志愿者生活补助专项资金等项目支出;

2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休0.68万元,主要用于退休人员的公用经费支出;

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费13.96万元,主要用于机关人员养老保险缴费支出;

2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗4.87万元,主要用于机关人员医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助3.93万元,主要用于机关人员公务员医疗补助;

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.88万元,主要用于缴纳职工工伤保险、生育保险;

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金12.60万元,主要用于机关人员住房公积金缴费支出;

2300208转移性支出一般转移性支付结算补助支出65.43万元,主要用于省级及中央下达西部志愿者经费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出基本工资33.51万元(其中:基本支出33.51万元,项目支出0.00万元);

30102工资福利支出津贴补贴48.08万元(其中:基本支出48.08万元,项目支出0.00万元);

30203工资福利支出奖金15.68万元(其中:基本支出15.68万元,项目支出0.00万元);

30108工资福利支出机关事业单位养老保险缴费13.96万元(其中:基本支出13.96万元,项目支出0.00万元);

30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费4.87万元(其中:基本支出4.87万元,项目支出0.00万元);

30111工资福利支出公务员医疗补助缴费3.93万元(其中:基本支出3.93万元,项目支出0.00万元);

30112工资福利支出其他社会保障缴费0.88万元(其中:基本支出0.88万元,项目支出0.00万元);

30113工资福利支出住房公积金12.60万元(其中:基本支出12.60万元,项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出办公费68.13万元(其中:基本支出1.63万元,项目支出66.50万元);

30202商品和服务支出印刷费2.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出2.00万元);

30205商品和服务支出水费0.06万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0.00万元);

30206商品和服务支出电费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元);

30207商品和服务支出邮电费1.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出1.00万元);

30211商品和服务支出差旅费2.00万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出1.50万元);

30213商品和服务支出维护费0.50万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.50万元);

30214商品和服务支出租赁费4.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出4.00万元);

30215商品和服务支出会议费6.28万元(其中:基本支出0.28万元,项目支出6.00万元);

30216商品和服务支出培训费5.55万元(其中:基本支出0.55万元,项目支出5.00万元);

30217商品和服务支出公务接待费1.30万元(其中:基本支出1.30万元,项目支出0.00万元);

30226商品和服务支出劳务费8.90万元(其中:基本支出1.40万元,项目支出7.50万元);

30228商品和服务支出工会经费1.91万元(其中:基本支出1.91万元,项目支出0.00万元);

30229商品和服务支出福利费2.16万元(其中:基本支出2.16万元,项目支出0.00万元);

30231商品和服务支出公务用车运行维护费2.70万元(其中:基本支出2.70万元,项目支出0.00万元);

30239商品和服务支出其他交通费9.31万元(其中:基本支出9.31万元,项目支出0.00万元);

31002资本性支出办公设备购置3.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出3.00万元);

39999其他支出其他支出195.43万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出195.43万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出448.34万元,与上年对比,减少11.32万元,下降2.46%,减少的主要原因是2024年减少基层团组织规范化建设工作经费。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年无与省配套事项

(三)与市配套事项

中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年与市配套资金130.00万元,2012902一般行政管理事务130.00万元主要用于市级西部志愿者经费支出。

)按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年,中国共产主义青年团曲靖市委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额5.90万元,其中:政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算1.90万元、政府采购工程预算0.00万元

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团曲靖市委员会2024一般公共预算财政拨款三公经费合计4.00万元,较上年减少0.35万元,下降8.05%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产主义青年团曲靖市委员会2024因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年对比无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年公务接待费预算1.30万元,较上年减少0.20万元,下降13.33%,国内公务接待批次为10次,共计接待130人次

公务接待费减少的主要原因是:本着勤俭节约、精打细算的原则,坚决贯彻落实三公经费只减不增原则的规定。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年公务用车购置及运行维护费2.70万元,较上年减少0.15万元,下降5.26%其中:公务用车购置费0.00万元,较上年对比无增减变化;公务用车运行维护费2.70万元,较上年减少0.15万元,下降5.26%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费少的主要原因是:本着勤俭节约、精打细算的原则,坚决贯彻落实三公经费只减不增原则的规定。

、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年无重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年机关运行经费安排22.40万元,与上年对比增加3.35万元,增长17.59%具体明细如下:

办公费1.63万元,与上年对比减少1.84万元,下降53.03%,减少的原因是调减办公费支出

0.06万元,与上年对比增加0.06万元,增长100.00%增加的原因是调整水费科目支出;

0.50万元,与上年对比增加0.50万元,增长100.00%,增加的原因是调整费科目支出;

邮电0.10万元,与上年对比增加0.10万元,增长100.00%,增加的原因是调整邮电费科目支出;

差旅费0.50万元,与上年对比增加0.50万元,增长100.00%,增加的原因是调整差旅费科目支出;

会议费0.28万元,与上年对比增加0.04万元,增长16.67%增加的原因是人员增加,随之计提的会议费增加

培训费0.55万元,与上年对比增加0.09万元,增长19.57%增加的原因是人员增加,随之计提的培训费增加

公务接待费1.30万元,与上年对比减少0.20万元,下降13.33%,减少的原因是本着勤俭节约、精打细算的原则,坚决贯彻落实三公经费只减不增原则的规定。

工会经费1.91万元,与上年对比增加0.30万元,增长18.63%增加的原因是人员增加,随之计提的工会经费增加

福利费2.16万元,与上年对比增加0.37万元,增长20.67%增加的原因是人员增加,随之计提的福利费增加

公务用车运行维护费2.70万元,与上年对比减少0.15万元,下降5.26%,减少的原因是本着勤俭节约、精打细算的原则,坚决贯彻落实三公经费只减不增原则的规定;

其他交通费用9.31万元,与上年对比增加2.18万元,增长30.58%增加的原因是人员增加,随之计提的其他交通费用增加

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,中国共产主义青年团曲靖市委员会资产总额186.35万元净值125.24万元),其中,流动资产74.86万元,固定资产110.17万元净值49.37万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产1.32万元净值1.01万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加37.49万元,其中固定资产增加29.93万元、货币资金增加7.56万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

 

中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

 

中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年部门预算表

(附件:中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年部门预算表)

监督索引号53030018071200111

 

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